目 录
第一部分 部门概况
三、部门预算单位构成
第二部分 部门预算表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、一般公共预算“三公”经费支出表
八、政府性基金预算支出表
九、国有资本经营预算支出表
第三部分 部门预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、主要职能
(一)统筹指导人民信访工作
(二)指导人民建议征集工作
(三)统一领导本地区行业协会商会党的工作
(四)指导混合所有制企业、非公有制企业和新经济组织、新社会组织、新就业群体党建工作
(五)指导社会工作人才队伍建设,
(六)负责志愿服务工作
三定方案中未明确设置,方案中指出后期会根据部门职能进行机构设置。
三、部门预算单位构成
纳入西宁市城东区委社会工作部2025年部门预算编制范围的二级预算单位包括:
序号 | 单位名称 |
1 | 无 |
2 |
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3 |
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…… |
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第二部分 部门预算表
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| 部门公开表1 | |||
收支总表 | ||||||
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| 单位:万元 | |||
收 入 | 支 出 | |||||
项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 | |||
一.一般公共预算拨款收入 | 474.75 | 一.一般公共服务支出 | 441.45 | |||
二.政府性基金预算拨款收入 | 0.00 | 二.外交支出 | 0.00 | |||
三.国有资本经营预算拨款收入 | 0.00 | 三.国防支出 | 0.00 | |||
四.财政专户管理资金收入 | 0.00 | 四.公共安全支出 | 0.00 | |||
五.事业收入 | 0.00 | 五.教育支出 | 0.00 | |||
六.上级补助收入 | 0.00 | 六.科学技术支出 | 0.00 | |||
七.附属单位上缴收入 | 0.00 | 七.文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 | |||
八.事业单位经营收入 | 0.00 | 八.社会保障和就业支出 | 15.98 | |||
九.其他收入 | 0.00 | 九.卫生健康支出 | 8.26 | |||
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| 十.节能环保支出 | 0.00 | |||
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| 十一.城乡社区支出 | 0.00 | |||
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| 十二.农林水支出 | 0.00 | |||
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| 十三.交通运输支出 | 0.00 | |||
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| 十四.资源勘探工业信息等支出 | 0.00 | |||
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| 十九.住房保障支出 | 9.06 | |||
本 年 收 入 合 计 | 474.75 | 本 年 支 出 合 计 | 474.75 | |||
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上年结转 |
| 结转下年 |
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收 入 总 计 | 474.75 | 支 出 总 计 | 474.75 | |||
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| 部门公开表2 | |||||||||||
收入总表 |
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| 单位:万元 | |||||||||||||||
| 预算单位 | 小计 | 上年结转 | 一般公共预算拨款收入 | 政府性基金预算拨款收入 | 国有资本经营预算拨款收入 | 财政专户管理资金收入 | 事业收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 事业单位经营收入 | 其他收入 | |||||||||||||
| 052-西宁市城东区社会工作部
| 474.75 | 0.00 | 474.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||
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部门公开表3 | ||||||||||
支出总表 单位:万元 |
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| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 事业单位经营支出 | 上缴上级支出 | 对附属单位补助支出 |
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| 201 | 一般公共服务支出 | 441.45 | 90.42 | 351.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| 20139 | 社会工作事务 | 436.45 | 90.42 | 346.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| |||||||||||
| 2013901 | 行政运行 | 167.63 | 90.42 | 77.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| |||||||||||
| 2013902 | 一般行政管理事务 | 230.00 | 0.00 | 230 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| |||||||||||
| 2013999 | 其他社会工作事务支出 | 38.83 | 0.00 | 38.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| |||||||||||
| 20140 | 信访事务 | 5.00 | 0.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| |||||||||||
| 2014099 | 其他信访事务支出 | 5.00 | 0.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| |||||||||||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 15.98 | 14.71 | 1.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| |||||||||||
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 14.71 | 14.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| |||||||||||
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 9.81 | 9.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| |||||||||||
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 4.90 | 4.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| |||||||||||
| 20811 | 残疾人事业 | 1.27 | 0.00 | 1.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| |||||||||||
| 2081105 | 残疾人就业 | 1.27 | 0.00 | 1.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| 210 | 卫生健康支出 | 8.26 | 8.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| 21011 | 行政事业单位医疗 | 8.26 | 8.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| |||||||||||
| 2101101 | 行政单位医疗 | 3.70 | 3.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| |||||||||||
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 4.56 | 4.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| |||||||||||
| 221 | 住房保障支出 | 9.06 | 9.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| |||||||||||
| 22102
| 住房改革支出 | 9.06 | 9.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| 2210201 | 住房公积金 | 9.06 | 9.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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单位:万元
2024年预算数 | 2025年预算数 | ||||||||||
合计 | 因公出国(境)费用 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国(境)费用 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | ||||||
0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.0 | 0.00 | 2.0 | 0.00 | 2.00 | 0.20 |
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部门公开表8 政府性基金预算支出表 | ||||||
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| 单位:万元 |
支出功能分类科目 | xxx年预算数 | |||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
类 | 款 | 项 | ||||
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| 合 计 |
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| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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部门公开表9 国有资本经营预算支出表 | ||||||
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| 单位:万元 |
支出功能分类科目 | xxx年预算数 | |||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
合 计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
一、关于西宁市东城区委社会工作部2025年部门收支预算情况的总体说明
按照综合预算的原则,西宁市城东区委社会工作部所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入支出包括:201一般公共服务支出、208社会保障和就业支出、210卫生健康支出、221住房保障支出。西宁市城东区委社会工作部(本级)2025年收支总预算474.75万元。
二、关于西宁市城东区委社会工作部2025年部门收入预算情况说明
西宁市城东区委社会工作部部门2025年收入预算474.75万元,其中:上年结转0万元,占0%;一般公共预算拨款收入474.75万元,占100%;政府性基金预算拨款收入0万元,占0%;国有资本经营预算拨款收入0万元,占0%;财政专户管理资金收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;上级补助收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;事业单位经营收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。
三、关于西宁市城东区委社会工作部部门2025年部门支出预算情况说明
西宁市城东区委社会工作部2025年支出预算474.75万元,其中:基本支出90.42万元,占19%;项目支出351.03万元,占81%;事业单位经营支出0万元,占0%;上缴上级支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。
四、关于西宁市城东区委社会工作部2025年财政拨款收支预算情况的总体说明
西宁市城东区委社会工作部2025年财政拨款收支总预算474.75万元,比上年增加(减少)0万元,主要是西宁市城东区委社会工作部是2024年下半年新成立部门,2024年年初没有进行年度预算。收入包括:一般公共预算当年拨款收入474.75万元,上年结转0万元;政府性基金预算当年拨款收入0万元,上年结转0万元。支出包括:201一般公共服务支出441.45万元,208社会保障和就业支出15.98万元,210卫生健康支出8.26万元。221住房保障支出9.06万元。
五、关于西宁市城东区委社会工作部部门2025年一般公共预算当年拨款情况说明
(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况。
西宁市城东区委社会工作部2025年一般公共预算当年拨款474.75万元,比上年增加(减少)0万元,主要是西宁市城东区委社会工作部是2024年下半年新成立部门,2024年年初没有进行年度预算。
(二)一般公共预算当年拨款结构情况。
一般公共服务(类)支出441.45万元,占93%。社会保障和就业支出15.98万元,占4%。卫生健康支出8.26万元,占3%。
(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况。
1、一般公共服务(类)2025年预算数为474.45万元,比上年增加(减少)0万元,增长(下降)0%。主要是西宁市城东区委社会工作部是2024年下半年新成立部门,2024年年初没有进行年度预算。
六、关于西宁市城东区委社会工作部2025年一般公共预算基本支出情况说明
西宁市城东区委社会工作2025年一般公共预算基本支出474.75万元,其中:
人员经费110.09万元,主要包括:基本工资25.8万元,津贴补贴31.56万元,奖金20.63万元,机关事业单位基本养老保险缴费9.81万元,职业年金缴费4.9万元,职工基本医疗保险3.7万元,公务员医疗补助缴费4.56,其它社会保险缴费0.06万元,住房公积金9.06万元。
公用经费12.36万元,主要包括:办公费1.6万元,邮电费0.3万元,取暖费0.5万元,差旅费1.25万元,维修(护)费0.05万元,培训费0.55万元,公务接待费0.2万元,工会经费1.1万元,公务用车运行维护费2万元,其他交通费用4.76万元,其他商品和服务支出0.05万元。
七、关于西宁市城东区委社会工作部2025年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
西宁市城东区委社会工作部2025年一般公共预算“三公”经费预算数为2.2万元,比上年增加2.2万元,其中:因公出国(境)费0万元,增加(减少)0万元;公务用车购置及运行费2万元,增加2万元;公务接待费0.2万元,增加0.2万元。2025年“三公”经费预算比上年增加(减少)主要是西宁市城东区委社会工作部是2024年下半年新成立部门,2024年年初没有进行年度预算。
八、关于西宁市城东区委社会工作部2025年政府性基金预算支出情况的说明
西宁市城东区委社会工作部2025年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
西宁市城东区委社会工作部2025年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费安排情况。
2025年西宁市城东区委社会工作部机关运行经费财政拨款预算5万元,比上年预算增加5万元,增长100%。主要是西宁市城东区委社会工作部是2024年下半年新成立部门,2024年年初没有进行年度预算。
(二)政府采购安排情况。
2025年西宁市城东区委社会工作部各单位政府采购预算总额0万元,其中:政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
(三)国有资产占有使用情况。
截至2025年3月底,西宁市城东区委社会工作部所属各预算单位共有车辆0辆,其中,省级领导干部用车0辆、厅级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。
(四)绩效目标设置情况。
2025年西宁市城东区委社会工作部预算实行整体绩效目标管理,预算金额474.75万元。
城东区部门整体支出绩效目标公开表 | ||||||||||
(2025年度) | ||||||||||
部门名称 | 西宁市城东区委社会工作部 | 主管部门 |
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部门职能概述 | 西宁市城东区委社会工作部是负责统筹和指导社会工作的党委部门,主要职能涵盖基层治理、信访工作、社会组织党建以及志愿服务等多个方面。 | |||||||||
核心职能 | 1. 基层治理与社区建设 - 负责统筹推进党建引领基层治理和基层政权建设,健全和落实党建引领基层治理的领导体制和工作机制。 - 指导城乡社区治理体系和治理能力建设,推动社区服务创新,提升社区治理效能。 2. 信访与人民建议征集 - 统筹指导人民信访工作,处理群众诉求,维护社会稳定。 - 指导人民建议征集工作,收集并反馈居民意见,促进政策优化。 3. 社会组织党建 - 统一领导全区行业协会商会党的工作,协调推动行业协会商会深化改革和转型发展。 - 指导“两新”组织(新经济组织和新社会组织)党建工作,加强党对社会组织的领导。 4. 志愿服务与社会工作人才队伍建设 - 负责志愿服务工作的统筹规划、协调指导和督促检查,推动志愿服务制度化、规范化。 - 指导社会工作人才队伍建设,提升社会工作专业化水平。 | |||||||||
部门总体 收支情况 | 收支构成 | 预算金额(万元) | 占比 | 分值权重 | ||||||
收入构成 | 财政拨款 | 474.75 | 100% |
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其他资金 |
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合计 | 474.75 | 100% | ||||||||
支出构成 | 人员类项目支出 | 187.29 | 40% | |||||||
运转类项目支出 | 12.36 | 2% | ||||||||
特定目标类项目支出 | 275.1 | 58% | ||||||||
合计 | 474.75 | 100% | ||||||||
年度整体 绩效目标 | 1. 信访与人民建议征集:统筹指导人民信访工作,处理群众诉求,维护社会稳定。指导人民建议征集工作,收集并反馈居民意见,促进政策优化。 2.优化社会服务:开展针对新就业群体(如快递员、外卖配送员等)的社会工作服务项目,提供心理疏导、职业能力提升等服务,增强群体获得感与幸福感。 3.加强社会组织管理:推动社会组织规范化运行,完善社会组织管理机制,提升社会组织参与社会治理的能力。 4.促进社会和谐:通过工会活动、社区服务等方式,增强居民满意度,构建和谐社区环境。 | |||||||||
核心职能 | 年度绩效指标 | |||||||||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 分值权重 | ||||
基层治理与社区建设
| 成本指标 | 经济成本 | 通过政府、社会组织、居民等多方参与,共同管理公共事务、提高公共服务 | ≥ | 90 | % | 10 | |||
社会成本 | 通过完善公共服务、改善生活环境,满足居民对美好生活的需求 | ≥ | 95 | % | 10 | |||||
生态环境成本 |
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信访与人民建议征集 | 产出指标 | 数量指标 | 确保社会大局稳定、促进社会公平正义、保障人民安居乐业 | ≥ | 30 | 次 | 10 | |||
质量指标 | 提高社会治理社会化、法治化、智能化、专业化水平 | ≥ | 95 | % | 20 | |||||
时效指标 | 2025年分阶段完成 | ≥ | 定性 | 12个月 | 5 | |||||
社会组织党建 | 效益指标 | 经济效益 | 统筹规划社会组织党建工作 | ≥ | 95 | % | 10 | |||
社会效益 | 确保社会组织党建工作循序渐进开展,开展百分之九十以上的有效工作 | ≥ | 90 | % | 10 | |||||
生态效益 |
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| |||||
可持续影响 | 统筹维护社会稳定工作,及时妥善处理影响社会稳定的重要事项和突发事件 | ≥ | 95 | % | 10 | |||||
志愿服务与社会工作人才队伍建设 | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 不断提升人民群众获得感、幸福感、安全感 | ≥ | 95 | % | 5 | |||
|
2025年西宁市城东区委社会工作部部门预算均实行绩效目标管理,涉及项目9个,预算金额275.1万元。
部门预算项目支出绩效目标公开表 |
| 3-特定目标类 | 5.00 | 通过信访工作减少引发社会问题 | 产出指标 | 数量指标 | 接待人数,处理信访事件数量 | 定性 | 好坏 |
| 40 | |
质量指标 | 信访事项的办结率、群众满意率等 | ≥ | 80 | % | 20 | ||||||
效益指标 | 社会效益 | 通过接访工作,减少越级上告,重复上访和异常上访,维护社会稳定和政府良好形象 | 定性 | |
| 30 | |||||
经济效益 | 减少因信访问题引发的社会矛盾和冲突,降低相关成本 | 定性 | 是否 |
| 10 | ||||||
| 3-特定目标类 | 1.61 | 党报党刊征订费用 | 产出指标 | 数量指标 | 不得少于部门人均阅读需求 | 定性 | 高中低 |
| 30 | |
质量指标 | 内容质量,出版形式质量与印制质量等 | 定性 | 高中低 |
| 30 | ||||||
效益指标 | 可持续影响 | 提升党员及群众的思想认识,强化党组织凝聚力 | 定性 | 高中低 |
| 15 | |||||
社会效益 | 促进良好学习风尚的形成,提升工作人员政治素养 |
|
|
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| ||||||
成本指标 | 生态环境成本 | 减少纸张浪费与环境污染 | 定性 | 高中低 |
| 5 | |||||
信访维稳经费 | 3-特定目标类 | 207.00 | 1、确保全区信访工作稳定。2、控制信访工作的宣传和培训。3、维护信访秩序等。 | 产出指标 | 质量指标 | 完成信访工作的质量 | 定性 | 高中低 |
| 30 | |
数量指标 | 信访宣传活动举办次数。信访工作人员数量 | 定性 | 信访工作年度目标任务 |
| 10 | ||||||
时效指标 | 信访资金支出的及时性 | 定性 | 是否 |
| 20 | ||||||
效益指标 | 社会效益 | 维护社会稳定,促进社会和谐,减少信访事件,提升政府形象 | 定性 | 好坏 |
| 20 | |||||
| 可持续影响 | 化解社会矛盾,提升群众满意度 | 定性 | 好坏 |
| 10 | |||||
“两企三新”党建工作经费 | 3-特定目标类 | 23.00 | 加强基层党组织建设,提升党建工作的质量和效果,确保“两企三新”领域党建工作提质增效、全面过硬。 | 产出指标 | 数量指标 | 新组建的党支部数量,清理撤销“空壳”党组织数量,新组建群团组织的数量等 | 定性 | 高中低 |
| 30 | |
时效指标 | 是否按照工作方案按时完成 | 定性 | 是否 |
| 30 | ||||||
| 社会效益 | 促进企业健康发展,激发社会组织活力,凝聚新就业群体力量,解决基层现实问题,推动区域经济发展。 | | 高中低 |
| 30 | |||||
| 3-特定目标类 | 3.00 | 加快新型工业化和新型城镇化发展步伐,促进工业和城镇的协同发展,实现经济持续健康发展。 | 产出指标 | 数量指标 | 创建“两新”党组织实施方案数量 | ≥ | 80 | % | 30 | |
时效指标 | 按创建“两新”党组织实施方案阶段时效 | 定性 | 高中低 |
| 30 | ||||||
效益指标 | 社会效益 | 促进新的社会阶层人士的成长和发展 | 定性 | 高中低 |
| 30 | |||||
党建引领基层治理工作经费 | 3-特定目标类 | 19.00 | 实现党建基层治理体系和治理能力现代化,完善党建引领基层治理机制,提升党的领导力和治理能力,加强党的政治建设。 | 产出指标 | 数量指标 | 组织体系建设,社会组织建设,基层治理项目,政策引领机制中发挥的作用。 | 定性 | 高中低 |
| 20 | |
时效指标 | 按计划阶段完成各项工作 | 定性 | 高中低 |
| 20 | ||||||
效益指标 | 可持续影响 | 增强党组织战斗力,推动社会进步和发展 | 定性 | 是否 |
| 20 | |||||
社会效益 | 提升基层治理效能,增强政治领导力,促进社会和谐稳定。 | 定性 | 高中低 |
| 20 | ||||||
满意度指标 | 服务对象满意度 | 人民群众满意度 | 定性 | 好坏 |
| 10 | |||||
| 3-特定目标类 | 10.21 | 信访局信访大厅水电暖物业缴纳。 | 产出指标 | 数量指标 | 全额缴纳物业水电暖 | 定性 | 是否 |
| 30 | |
时效指标 | 规定时间内缴纳 | 定性 | 是否 |
| 30 | ||||||
效益指标 | 经济效益 | 正常进行日常办公所创造条件 | 定性 | 高中低 |
| 20 | |||||
可持续影响 | 维持信访大厅日常工作正常进行 | 定性 | 是否 |
| 10 | ||||||
办公设备购置 | 3-特定目标类 | 5.00 | 社工部办公设备购置。 | 成本指标 | 经济成本 | 提高办公效率 | 定性 | 好坏 |
| 10 | |
生态环境成本 | 节约应用,保护环境 | 定性 | 高中低 |
| 10 | ||||||
产出指标 | 数量指标 | 按人数配备 | 定性 | % |
| 30 | |||||
时效指标 | 提高工作效率 | 定性 | 高中低 |
| 20 | ||||||
| 可持续影响 | 长期提高工作效率 | 定性 | 高中低 |
| 20 | |||||
满意度指标 | 服务对象满意度 |
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残疾人保障金 | 3-特定目标类 | 1.28 | 保障职工2025年残疾人保障金,对于保障残疾人权益、推动残疾人事业发展具有重要意义,旨在明确惨了部门在当前阶段等工作重点和目标,以便全体工作人员能够明确目标。 | 产出指标 | 数量指标 | 缴纳残保金1.27万元 | 定性 | 足额缴纳 | 万元 | 20 | |
质量指标 | 100%缴纳 | 定性 | 足额缴纳 | 万元 | 20 | ||||||
时效指标 | 按时缴纳 | 定性 | 足额缴纳 | 万元 | 20 | ||||||
| 社会效益 | 完成缴纳目标 | 定性 | 足额缴纳 | 万元 | 30 |
第四部分 名词解释
一、收入类
(一)财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金,包括一般公共预算拨款收入和政府性基金预算拨款收入。其中:一般公共预算拨款收入包括财政部门经费拨款、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源(资产)有偿使用收入和其他收入。
(二)财政专户管理资金收入:主要指事业单位的教育收费收入。
(三)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。如**收入,**收入……等。
(四)上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
(五)附属单位上缴收入:指事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。
(六)事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如**收入,**收入……等。
(七)其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,如投资收益、利息收入等。
(八)上年结转:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
二、支出类
(一)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
(二)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(三)事业单位经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
(四)上缴上级支出:指附属单位上缴上级的支出。
(五)对附属单位补助支出:指预算单位对所属单位补助发生的支出。
(六)一般公共预算“三公”经费支出:指一般公共预算安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中,因公出国(境)费是指单位工作人员因公务出国(境)的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出;公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
(七)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
三、支出科目类
(一)一般公共服务(类)**(款)行政运行(项):指西宁市城东区委社会工作部行政单位及参照公务员法管理的事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
四、部门专业类名词
无