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中共城东区委统战部2017年部门预算编制说明
浏览:6260次 时间:2017-03-22 来源:统战部

中共城东区委统战部2017年部门预算编制说明

一、部门基本情况

(一)主要职能(为机构改革后“三定方案”确定的职能)

区委统战部与区民宗局、工商联合会、非公经济组织党工委、伊斯兰教协会合署办公,实行一套工作机构、两个机关名称体制,履行统一战线和民族宗教事务两种职能。主要职责是:

(1)宣传贯彻党的统一战线、民族宗教方针、政策;结合区情制定全区统战、民族宗教工作的计划、方案、措施并组织实施。指导统一战线、民族宗教政策的执行情况,向区委反映统一战线、民族宗教的有关情况。

(2)贯彻落实党的华侨、台港澳工作的方针政策,并检查监督和保证党的方针政策的贯彻执行。

(3)负责开展统一战线的宣传工作;处理有关统战方面的人民来信来访。

(4)协助有关部门做好少数民族干部的培养、教育、使用及举荐工作;协调有关部门开展对达赖集团等国外敌对势力分裂祖国活动的斗争。

(5)负责联系各民主党派和无党派代表人士,及时通报情况,反映他们的意见建议;受区委委托,向民主党派、无党派人士通报中央、省委、市委及区委重要会议精神;研究提出民主党派参政议政建议。

(6)调查和研究本地区少数民族经济、文化、教育、卫生、社会公共事业的发展情况,为上级领导决策提供依据,促进少数民族地区的社会发展。

(7)积极开展民族、宗教政策和法规的宣传教育;对有关民族宗教的法律、法规和政策的贯彻实施进行行政管理和监督;引导、促进宗教在法律、法规和政策范围内活动,防止不法分子利用宗教进行非法、违法活动。

(8)组织和承办民族团结进步表彰活动;帮助宗教团体培养、教育宗教教职人员;团结民族宗教界人士为两个文明建设服务。

(9)依法保护公民的宗教信仰自由,保护宗教教职人员履行正常的教务活动,保护宗教团体和宗教活动场所的合法利益,保护信教群众正常的宗教活动;积极引导宗教活动场所开展“自养”活动。

(10)掌握宗教活动场所中存在的新情况、新问题,制止各种原因引起的矛盾、纠纷,及时消除不安定因素。抵制宗教敌对势力的渗透活动,及时掌握和处理宗教方面的突发事件,维护社会稳定。

(11)根据有关法规,检查、监督清真食品生产、加工、销售,尊重、维护少数民族的风俗习惯和宗教信仰。

(12)向国家、省、市申报民族地区发展经济的各项优惠贷款项目;办理有关识别和更改民族成分事宜。

(13)负责区工商联合会的日常工作。

(14)负责非公经济组织党工委日常工作。

(15)承办区委、区政府和市委统战部、市民族宗教事务委员会交办的其他事项。

(二)单位及人员构成

中共城东区委统战部预算单位1个。单位编制人数9人,实有人数10人,其中:行政编制7人,事业编制1人,行政工勤编制1人,政府编外助理1人。

二、2017年部门预算情况说明

(一)关于中共城东区委统战部2017年一般公共预算财政拨款收支情况说明

2017年一般公共预算财政拨款收入为475.42万元,包括经费拨款收入475.42万元;支出包括:行政运行95.66万元,一般行政管理事务238.30万元,社会保障和就业支出19.12万元,医疗卫生与计划生育支出13.65万元。

(二)关于中共城东区委统战部2017年一般公共预算财政拨款支出情况说明

2017年一般公共预算财政拨款支出475.42万元,行政运行95.66万元,占比20.12%,一般行政管理事务238.30万元,占比50.12%,

(三)关于中共城东区委统战部2017年一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

2017年一般公共预算财政拨款基本支出475.42万元,其中:

人员经费132.12万元,主要包括基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、奖励金、住房公积金、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费25.8万元,主要包括办公费、邮电费、取暖费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

(四)关于中共城东区委统战部2017年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

2017年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算数为3.09万元,其中出国境0万元,公务接待费0.4万元,公务用车购置及运行费2.69万元。

2016年“三公经费”实际支出2.86万元,2017年“三公”预算较2016年执行数增加8%,

(五)关于中共城东区委统战部2017年部门收支情况说明

按照综合预算的原则,中共城东区委统战部所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括一般公共预算财政拨款收入,上级补助收入,其他收入,上年结余。支出包括社会保障和就业支出,一般行政管理事务支出,住房保障支出等。中共城东区委统战部2017年收支总预算475.42万元。

(六)关于中共城东区委统战部2017年部门收入情况说明

2017年部门收入预算475.42万元,其中:一般公共预算财政拨款收入475.42万元。

(七)关于中共城东区委统战部2017年部门支出情况说明

2017年部门支出预算475.42万元,其中:基本支出157.92万元,占33.22%,项目支出317.5万元,占比66.78%。

(八)关于中共城东区委统战部2017年部门项目支出情况说明

2017年部门预算项目支出317.5万元。

名词解释

(一)一般公共预算财政拨款(补助)收入:指财政当年拨付的资金。

(二)上级补助收入:指直属上级部门拨付资金。

(三)其他收入:指预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。

(四)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)

1、行政单位离退休(01项):指所属行政单位实行归口管理的离退休经费方面的支出。

2、机关事业单位基本养老保险缴费支出(05项):指所属机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

(五)宗教事务支出

1、行政运行(01项):指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

(六)住房保障支出(类)住房改革支出(款)。

1、住房公积金(01项):指按照国家统一规定,按规定比例为职工缴纳的住房公积金。

2、购房补贴(03项):指1998年住房分配货币化改革以后,按照国家房改政策规定,向无房职工、住房面积未达到规定标准的职工发放的住房补贴。

(七)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工

作任务而发生的人员支出和公用支出。

(八)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(九)“三公”经费:指本部门(包括所属行政单位、参照公务员法管理的事业单位和其他事业单位)通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

 

一般公共预算财政拨款收支总表
部门公开表1     单位:万元
收        入 支          出
项   目 2017年预算 功能分类 2017年预算
一般公共预算财政拨款(补助)收入 475.42  一.一般公共服务支出 410.96 
  经费拨款收入 475.42  二.外交支出  
  专项收入   三.国防支出  
  行政事业性收费收入   四.公共安全支出  
  罚没收入   五.教育支出 1.10 
  国有资源(资产)有偿使用收入   六.科学技术支出 20.00 
  其他收入   七.文化体育与传媒支出  
    八.社会保障和就业支出 19.12 
    九.医疗卫生与计划生育支出 13.65 
    十.节能环保支出  
    十一.城乡社区支出  
    十二.农林水支出  
    十三.交通运输支出  
    十四.资源勘探信息等支出  
    十五.商业服务业等支出  
    十六.金融支出  
    十七.援助其他地区支出  
    十八.国土海洋气象等支出  
    十九.住房保障支出 10.59 
    二十.粮油物资储备支出  
    二十一.预备费  
    二十二.其他支出  
    二十三.转移性支出  
    二十四.债务还本支出  
    二十五.债务付息支出  
    二十六.债务发行费用支出  
本  年  收  入  合  计 475.42  本  年  支  出  合  计 475.42 
一般公共预算财政拨款支出表
部门公开表2       单位:万元
单位名称 功能科目编码及名称 2017年预算数
合计 基本支出 项目支出
合计   475.42 157.92 317.50 
西宁市城东区委统战部   475.42 157.92 317.50 
         
  201一般公共服务支出 410.96  113.46  297.50 
   20124宗教事务 410.96  113.46  297.50 
    2012401行政运行 95.66  95.66   
    2012402一般行政事务管理 238.30  17.80  220.50 
    2012404宗教工作专项 77.00  0.00  77.00 
  205教育支出 1.10  1.10   
  20504成人教育 1.10  1.10   
    2050499其他成人教育支出 1.10  1.10   
  206其他科学技术普及支出 20.00    20.00 
  20605科技条件与服务 1.00    1.00 
    2060503科技条件专项 1.00    1.00 
  20607科学技术普及 19.00    19.00 
    2060799其他商品和服务支出 19.00    19.00 
  208社会保障和就业支出 19.12  19.12   
    20805行政事业单位离退休 18.12  18.12   
      2080501归口管理的行政单位离退休 18.12  18.12   
      2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出 17.42  17.42   
  2080599其他行政事业单位离退休支出 0.70  0.70   
  20827财政对其他保险基金的补助 1.00  1.00   
    2082702财政对工伤保险基金的补助 0.58  0.58   
    2082703财政对生育保险基金的补助 0.42  0.42   
  210医疗卫生与计划生育支出 13.65  13.65   
  2011101行政单位医疗 13.65  13.65   
  221住房保障支出 10.59  10.59   
    22102住房改革支出 10.59  10.59   
      2210201住房公积金 9.88  9.88   
      2210203购房补贴 0.71  0.71   
一般公共预算财政拨款基本支出表
部门公开表3       单位:万元
单位名称 经济科目编码及名称 2017年基本支出
合计 人员经费 公用经费
合计   157.92  132.12  25.80 
西宁市城东区委统战部 301工资福利支出 120.77  120.77   
    30101基本工资 44.28  44.28   
    30102津贴补贴 37.96  37.96   
    30103奖金      
    30104其他社会保障缴费 14.65  14.65   
    30106伙食补助费      
    30107绩效工资      
    30108机关事业单位基本养老保险缴费 17.42  17.42   
    30109职业年金缴费      
    30199其他工资福利支出 4.50  4.50   
  302商品和服务支出 25.80    25.80 
    30201办公费 1.20    1.20 
    30202印刷费      
    30203咨询费      
    30204手续费      
    30205水电费      
    30207邮电费 1.60    1.60 
    30208取暖费 3.90    3.90 
    30209物业管理费      
    30211差旅费 3.00    3.00 
    30212因公出国(境)费用      
    30213维修(护)费 0.30    0.30 
    30214租赁费      
    30215会议费 4.00    4.00 
    30216培训费 1.10    1.10 
    30217公务接待费 0.40    0.40 
    30218专用材料费      
    30224被装购置费      
    30225专用燃料费      
    30226劳务费      
    30227业务费 1.30    1.30 
    30228工会经费      
    30229福利费      
    30231公务用车运行维护费 2.69    2.69 
    30239其他交通费用      
    30240税金及附加费用      
    30299其他商品和服务支出 6.31    6.31 
  303对个人和家庭的补助 11.35  11.35   
    30301离休费      
    30302退休费      
    30303退职(役)费      
    30304抚恤金      
    30305生活补助      
    30306救济费      
    30307医疗费      
    30308助学金      
    30309奖励金 0.70  0.70   
    30310生产补贴      
    30311住房公积金 9.88  9.88   
    30312提租补贴      
    30313购房补贴 0.71  0.71   
    30314采暖补贴      
    30315物业服务补贴      
    30399其他对个人和家庭的补助支出 0.06  0.06   
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表
部门公开表4             单位:万元
年度 合计 因公出国(境)费 公务接待费 公务用车购置及运行费 备注
合计 公务用车购置费 公务用车运行费
2017预算数 3.09    0.40  2.69    2.69   

辅助说明:

    2017年,西宁市城东区委统战部“三公”经费预算安排2.4万元。其中:

    一、因公出国(境)费支出预算0万元。

    二、公务接待费支出预算0.4万元,主要用于林业、园林项目检查、验收、指导等相关费用。

    三、公务用车购置费支出预算0万元。
        公务用车运行维护费支出预算2万元,主要用于部本级的公务用车的燃油费、过路费、停车费及车辆保险、监测费等相关费用。
部门收支总表
部门公开表5     单位:万元
收        入 支          出
项   目 2017年预算 项目(按功能分类) 2017年预算
一.一般公共预算财政拨款(补助)收入 475.42  一.一般公共服务支出 410.96 
二.上级补助收入   二.外交支出  
三.事业收入   三.国防支出  
   其中:教育收费收入   四.公共安全支出  
四.事业单位经营收入   五.教育支出 1.10 
五.下级单位上缴收入   六.科学技术支出 20.00 
六.其他收入   七.文化体育与传媒支出  
    八.社会保障和就业支出 19.12 
    九.医疗卫生与计划生育支出 13.65 
    十.节能环保支出  
    十一.城乡社区支出  
    十二.农林水支出  
    十三.交通运输支出  
    十四.资源勘探信息等支出  
    十五.商业服务业等支出  
    十六.金融支出  
    十七.援助其他地区支出  
    十八.国土海洋气象等支出  
    十九.住房保障支出 10.59 
    二十.粮油物资储备支出  
    二十一.预备费  
    二十二.其他支出  
    二十三.转移性支出  
    二十四.债务还本支出  
    二十五.债务付息支出  
    二十六.债务发行费用支出  
本  年  收  入  合  计 475.42  本  年  支  出  合  计  
       
九.用事业基金弥补收支差额   二十七.结转下年  
十.上年结余      
       
       
       
收    入    总    计 475.42  支    出    总    计 475.42 
部门收入总表
部门公开表6                     单位:万元
单位名称 功能科目编码及名称 资金来源
总计 使用以前年度结余资金 一般公共预算财政拨款(补助)收入 上级补助收入 事业收入 事业单位经营收入 下级单位上缴收入 其他收入 用事业基金弥补的收支差额
金额 其中:教育收费
合计   475.42   475.42              
西宁市城东区委统战部   475.42   475.42              
                       
  201一般公共服务支出 410.96    410.96               
   20124宗教事务 410.96    410.96               
    2012401行政运行 95.66    95.66               
    2012402一般行政事务管理 238.30    238.30               
    2012404宗教工作专项 77.00    77.00               
  205教育支出 1.10    1.10               
  20504成人教育 1.10    1.10               
    2050499其他成人教育支出 1.10    1.10               
  206其他科学技术普及支出 20.00    20.00               
  20605科技条件与服务 1.00    1.00               
    2060503科技条件专项 1.00    1.00               
  20607科学技术普及 19.00    19.00               
    2060799其他商品和服务支出 19.00    19.00               
  208社会保障和就业支出 19.12    19.12               
    20805行政事业单位离退休 18.12    18.12               
      2080501归口管理的行政单位离退休 18.12    18.12               
      2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出 17.42    17.42               
  2080599其他行政事业单位离退休支出 0.70    0.70               
  20827财政对其他保险基金的补助 1.00    1.00               
    2082702财政对工伤保险基金的补助 0.58    0.58               
    2082703财政对生育保险基金的补助 0.42    0.42               
  210医疗卫生与计划生育支出 13.65    13.65               
  2011101行政单位医疗 13.65    13.65               
  221住房保障支出 10.59    10.59               
    22102住房改革支出 10.59    10.59               
      2210201住房公积金 9.88    9.88               
      2210203购房补贴 0.71    0.71               
部门支出总表
部门公开表7               单位:万元
单位名称 功能科目编码及名称 总  计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 事业单位经营支出 对下级单位补助支出 其他支出
合计   475.42 157.92 317.50         
西宁市城东区委统战部   475.42 157.92 317.50         
                 
  201一般公共服务支出 410.96  113.46  297.50         
   20124宗教事务 410.96  113.46  297.50         
    2012401行政运行 95.66  95.66           
    2012402一般行政事务管理 238.30    238.30         
    2012404宗教工作专项 77.00  0.00  77.00         
  205教育支出 1.10  1.10           
  20504成人教育 1.10  1.10           
    2050499其他成人教育支出 1.10  1.10           
  206其他科学技术普及支出 20.00    20.00         
  20605科技条件与服务 1.00    1.00         
    2060503科技条件专项 1.00    1.00         
  20607科学技术普及 19.00    19.00         
    2060799其他商品和服务支出 19.00    19.00         
  208社会保障和就业支出 19.12  19.12           
    20805行政事业单位离退休 18.12  18.12           
      2080501归口管理的行政单位离退休 18.12  18.12           
      2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出 17.42  17.42           
  2080599其他行政事业单位离退休支出 0.70  0.70           
  20827财政对其他保险基金的补助 1.00  1.00           
    2082702财政对工伤保险基金的补助 0.58  0.58           
    2082703财政对生育保险基金的补助 0.42  0.42           
  210医疗卫生与计划生育支出 13.65  13.65           
  2011101行政单位医疗 13.65  13.65           
  221住房保障支出 10.59  10.59           
    22102住房改革支出 10.59  10.59           
      2210201住房公积金 9.88  9.88           
      2210203购房补贴 0.71  0.71          
部门项目支出表
预算公开表8                     单位:万元
单位名称 功能科目编码及名称 资金来源
总计 使用以前年度结余资金 一般公共预算财政拨款(补助)收入 上级补助收入 事业收入 事业单位经营收入 下级单位上缴收入 其他收入 用事业基金弥补的收支差额
金额 其中:教育收费
合计   317.50   317.50              
西宁市城东区委统战部   317.50   317.50              
  2012402 其他对个人和家庭的补助支出  统战、宗教界人士慰问经费 19.00   19.00              
  2012402 一般行政管理事务    尔德节、古尔邦节、朝觐统接统送等重大活动公安、交警安保费 10.00   10.00              
  2012402 一般行政管理事务   工商联工作经费 5.00   5.00              
  2012402 一般行政管理事务   非公经济党工委工作经费 5.00   5.00              
  2012402 一般行政管理事务  各民主党派工作经费 22.50   22.50              
  2012402 一般行政管理事务   宗教领域维稳工作经费 10.00   10.00              
  2012402 一般行政管理事务  建设国家民族团结进步工作经费 110.00   110.00              
  2012402 一般行政管理事务  增设清真食品管理科工作经费 19.00   19.00              
  2012402 一般行政管理事务  工商联、非公经济人士培训班 10.00   10.00              
  2012402 一般行政管理事务  宗教人士及民主党派人士培训费 10.00   10.00              
  2012404 宗教工作专项      宗教界人士生活补助经费 18.60   18.60              
  2012404 宗教工作专项     宗教活动场所民管会办公经费 17.40   17.40              
  2012404 宗教工作专项     朝觐工作经费 41.00   41.00              
  2060799 其他科学技术普及支出  宗教活动场所图书室建设经费 19.00   19.00              
  2060503 科技条件专项         购置费 1.00   1.00              

 

政府性基金预算支出总表
部门公开表1     单位:万元
收        入 支          出
项   目 2017年预算 功能分类 2017年预算
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
本  年  收  入  合  计   本  年  支  出  合  计  

 

 

 

城东区统战部2017年预算补充情况说明

一、 预算收支增减变化情况说明

2017年一般公共预算财政拨款收入支出为 475.42 万元,比2016年度财政预算增加27.75 万元,主要原因 增加人员工资、社会保障和住房保障支出。

 二、 机关运行经费安排情况说明

2017年机关运行经费25.80万元。比2016年度增加   6.01万元,主要原因是公车改革后,增加车贴费用。

三、 政府采购安排情况说明

2017年政府采购56.60万元。比2016年增加  7.6 万元,主要原因为民族团结进步先进区制作宣传栏、喷绘等,宗教活动场所购买图书。

统战部公开表格.xls

统战部2017年预算补充说明.doc