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西宁市城东区火车站社区公共服务中心部门2017年部门预算编制说明
浏览:4053次 时间:2017-03-22 来源:火车站社区

西宁市城东区火车站社区公共服务中心部门2017年部门预算编制说明

一、部门基本情况

(一)主要职能

火车站社区群众工作中心:贯彻落实中央、省、市有关群众工作的政策和区委、社区党工委的决议、决定;负责群团工作,发挥群团组织、社会组织在社区服务中的作用;受理群众来信、来访、来电咨询、投诉等事项,妥善排查化解各类矛盾纠纷,办理答复群众信访事由;协调相关部门预防青少年违法犯罪、刑事解教人员安置帮教、社会矫正和反邪教等工作;负责为辖区居民出具有关证明、申请等材料。

火车站社区公共服务中心:广泛开展便民利民服务,开展辖区社会保障、就业服务和劳动者权益维护等工作;承担公共就业、人才、社会保险、退休人员社会化管理服务;提供社会救济、社会福利、最低生活保障等咨询和代办服务;协助相关部门开展健康教育、爱国卫生运动、社区卫生服务工作;开展政策法规宣传、居民教育、居民议事、居民调解,组织文体活动等,完成社区党工委交办的其他事项。

(二)单位及人员构成

西宁市城东区火车站社区公共服务中心本级为事业单位。编制人数为6人,其中行政4人,行政工勤1人,事业6人。实有在职人数46人:行政3人,行政工勤1人;事业6人,集体6人,居委会在职委员18人,居委会离退休人数12人。

二、2017年部门预算情况说明

(一)关于火车站社区公共服务中心2017年一般公共预算财政拨款收支情况说明

2017年火车站社区公共服务中心一般公共预算财政拨款373.22万元。支出包括:一般公共服务支出178.75万元,国防支出1万元,公共安全支出1万元,教育支出6.10万元,科学技术支出5万元,社会保障和就业支出148.74万元,医疗卫生与计划生育支出20.47万元,城乡社区支出1万元,农林水支出2万元,住房保障支出9.16万元。

(二)关于火车站社区公共服务中心2017年一般公共预算财政拨款支出情况说明

2017年一般公共预算财政拨款支出373.22万元,一般公共服务支出178.75万元,占比47.89%,国防支出1万元,占比0.27%,公共安全支出1万元,占比0.27%,教育支出6.10万元,占比1.63%,科学技术支出5万元,占比1.34%,,社会保障和就业支出148.74万元,占比39.85%,,医疗卫生与计划生育支出20.47万元,占比5.49%,城乡社区支出1万元,占比0.27%,农林水支出2万元,占比0.54%,住房保障支出9.16万元,占比2.45%,。

(三)关于火车站社区公共服务中心2017年一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

2017年一般公共预算财政拨款基本支出373.22万元,其中:

人员经费242.56万元,主要包括基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、助学金、奖励金、住房公积金、购房补贴、采暖补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费18.86万元,主要包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

(四)关于火车站社区公共服务中心2017年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

2017年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算数为4.87万元,其中出国境没有,公务接待费0.4万元,公务用车购置及运行费4.47万元。

2016年“三公经费”实际支出3.3万元,2017年“三公”预算较2017年预算数增加47.57%。一是因公出国(境)费用决算数0元,全年没有因公出国(境)人员。二是公务用车运行维护支出比2016年增加1.57万元主要原因是用车的油费上调因此增加每个月油费,车辆的保险增加。三是“三公经费”接待费比2016年下降0.5%,主要原因控制接待次数。

(五)关于火车站社区公共服务中心2017年部门收支情况说明

按照综合预算的原则,火车站社区公共服务中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括一般公共预算财政拨款收入,上级补助收入,其他收入,上年结余。支出包括社会保障和就业支出,农林水支出,住房保障支出等。火车站社区公共服务中心2017年收支总预算373.22万元。

(六)关于火车站社区公共服务中心2017年部门收入情况说明

2017年部门收入预算373.22万元,其中:一般公共预算财政拨款收入253.87万元。居委会公共财政预算拨款119.35万元。

(七)关于火车站社区公共服务中心2017年部门支出情况说明

2017年部门支出预算253.87万元,其中:基本支出142.07万元,占0.44%,项目支出178.75万元,占比0.3%。

(八)关于火车站社区公共服务中心2017年部门项目支出情况说明

2017年部门预算项目支出178.75万元,其中社会保障和就业支出29.39万元,占比0.84%,农林水支出2万元,占比0.98%。

名词解释

(一)一般公共预算财政拨款(补助)收入:指财政当年拨付的资金。

(二)上级补助收入:指直属上级部门拨付资金。

(三)其他收入:指预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。

(四)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)

1、行政单位离退休(01项):指所属行政单位实行归口管理的离退休经费方面的支出。

2、机关事业单位基本养老保险缴费支出(05项):指所属机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

(五)农林水支出(类)林业支出(款)

1、行政运行(01项):指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

(六)住房保障支出(类)住房改革支出(款)。

1、住房公积金(01项):指按照国家统一规定,按规定比例为职工缴纳的住房公积金。

2、购房补贴(03项):指1998年住房分配货币化改革以后,按照国家房改政策规定,向无房职工、住房面积未达到规定标准的职工发放的住房补贴。

(七)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工

作任务而发生的人员支出和公用支出。

(八)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(九)“三公”经费:指本部门(包括所属行政单位、参照公务员法管理的事业单位和其他事业单位)通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

 

一般公共预算财政拨款收支总表
部门公开表1     单位:万元
收        入 支          出
项   目 2017年预算 功能分类 2017年预算
一般公共预算财政拨款(补助)收入 373.22  一.一般公共服务支出 178.75 
  经费拨款收入 373.22  二.外交支出  
  专项收入   三.国防支出 1.00 
  行政事业性收费收入   四.公共安全支出 1.00 
  罚没收入   五.教育支出 6.10 
  国有资源(资产)有偿使用收入   六.科学技术支出 5.00 
  其他收入   七.文化体育与传媒支出  
    八.社会保障和就业支出 148.74 
    九.医疗卫生与计划生育支出 20.47 
    十.节能环保支出  
    十一.城乡社区支出 1.00 
    十二.农林水支出 2.00 
    十三.交通运输支出  
    十四.资源勘探信息等支出  
    十五.商业服务业等支出  
    十六.金融支出  
    十七.援助其他地区支出  
    十八.国土海洋气象等支出  
    十九.住房保障支出 9.16 
    二十.粮油物资储备支出  
    二十一.预备费  
    二十二.其他支出  
    二十三.转移性支出  
    二十四.债务还本支出  
    二十五.债务付息支出  
    二十六.债务发行费用支出  
本  年  收  入  合  计 373.22  本  年  支  出  合  计 373.22 
一般公共预算财政拨款支出表
部门公开表2       单位:万元
单位名称 功能科目编码及名称 2017年预算数
合计 基本支出 项目支出
合计   373.22  142.07  231.15 
西宁市城东区火车站社区社区公共服务中心        
  201一般公共服务支出 178.75  101.29  77.46 
    20101人大事务 3.00    3.00 
  2010108代表工作 3.00    3.00 
  20103政府办公厅(室)及相关机构事务 166.75  101.29  65.46 
  2010301行政运行 109.12  86.00  23.12 
  2010302一般行政管理事务 54.63  15.29  42.34 
  20111纪检监察事务 1.00    1.00 
  2011102一般行政管理事务 1.00    1.00 
  20129群众团体事务 3.00    3.00 
  2012902一般行政管理事务 3.00    3.00 
  20136其他共产党事务支出 5.00    5.00 
  2013602一般行政管理事务 5.00    5.00 
  203国防支出 1.00    1.00 
  20306国防动员 1.00    1.00 
  2030601兵役征集 1.00    1.00 
  204公共安全支出 1.00    1.00 
  20406司法 1.00    1.00 
  2040602一般行政管理事务 1.00    1.00 
  205教育支出 6.10  1.10  5.00 
  20504成人教育 1.10  1.10   
  2050499其他成人教育支出 1.10  1.10   
  20599其他教育支出 5.00    5.00 
  2059999其他教育支出 5.00    5.00 
  206科学技术支出 5.00    5.00 
  20607科学技术普及 5.00    5.00 
  2060799其他科学技术普及支出 5.00    5.00 
  208社会保障和就业支出 29.39  17.73  11.66 
  20801人力资源和社会保障管理事务 1.00    1.00 
  2080106就业管理事务 1.00    1.00 
  20802民政管理事务 1.00    88.72 
  2080202一般行政管理事务 1.00    1.00 
   20805行政事业单位离退休 16.77  16.77   
    2080501归口管理的行政单位离退休     4.99 
    2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出 16.77  16.77   
  20811残疾人事业 1.00    1.00 
  2081102一般性战争管理事务 1.00    1.00 
  20825其他生活救助 2.00    2.00 
  2082501其他城市生活救助 2.00    2.00 
  20826财政对基本养老保险基金的补助 5.76    9.00 
  2082601财政对企业职工基本养老保险积金的补助 5.76    9.00 
  20827财政对其他社会保险基金的补助 1.86  0.96  0.90 
  2082702财政对工伤保险基金的补助 1.01  0.56  0.45 
  2082703财政对生育保险基金的补助 0.85  0.40  0.45 
  20899其他社会保障和就业支出     23.40 
  2089901其他社会保障和就业支出     23.40 
  210医疗卫生与计划生育支出 20.47  12.79  7.68 
  21007计划生育事务 4.00    4.00 
  2100717计划生育服务 4.00    4.00 
  21011行政事业单位医疗 16.47  12.79  3.68 
  2101102事业单位医疗 16.47  12.79  3.68 
  212城乡社区支出 1.00    1.00 
  21201城乡社区管理事务 1.00    1.00 
  2120102一般行政管理事务 1.00    1.00 
  213农林水支出 2.00    2.00 
   21303水利 2.00    2.00 
  2130314防汛 2.00    2.00 
  221住房保障支出 9.16  9.16   
   22102住房改革支出 9.16  9.16   
    2210201住房公积金 9.16  9.16   
一般公共预算财政拨款基本支出表
部门公开表3       单位:万元
单位名称 经济科目编码及名称 2017年基本支出
合计 人员经费 公用经费
合计   373.22  259.03  114.19 
西宁市城东区火车站社区社区公共服务中心 301工资福利支出      
    30101基本工资   107.71   
    30102津贴补贴   43.11   
    30103奖金      
    30104其他社会保障缴费   16.47   
    30106伙食补助费      
    30107绩效工资      
    30108机关事业单位基本养老保险缴费   30.52   
    30109职业年金缴费      
    30199其他工资福利支出   28.62   
  302商品和服务支出      
    30201办公费     1.10 
    30202印刷费      
    30203咨询费      
    30204手续费      
    30205水电费     0.40 
    30207邮电费     1.50 
    30208取暖费     13.17 
    30209物业管理费      
    30211差旅费     2.05 
    30212因公出国(境)费用      
    30213维修(护)费     0.30 
    30214租赁费      
    30215会议费      
    30216培训费     1.10 
    30217公务接待费     0.40 
    30218专用材料费      
    30224被装购置费      
    30225专用燃料费      
    30226劳务费      
    30227委托业务费      
    30228工会经费      
    30229福利费      
    30231公务用车运行维护费     3.32 
    30239其他交通费用     2.22 
    30240税金及附加费用      
    30299其他商品和服务支出     89.73 
  303对个人和家庭的补助      
    30301离休费      
    30302退休费      
    30303退职(役)费      
    30304抚恤金      
    30305生活补助      
    30306救济费      
    30307医疗费      
    30308助学金      
    30309奖励金      
    30310生产补贴      
    30311住房公积金   9.20   
    30312提租补贴      
    30313购房补贴      
    30314采暖补贴      
    30315物业服务补贴      
    30399其他对个人和家庭的补助支出   23.40   
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表
部门公开表4             单位:万元
年度 合计 因公出国(境)费 公务接待费 公务用车购置及运行费 备注
合计 公务用车购置费 公务用车运行费
2017预算数 4.87    0.40  4.47    4.47   

辅助说明:

    2017年,西宁市城东区火车站社区公共服务中心“三公”经费预算安排4.87万元。其中:

    一、因公出国(境)费支出预算0万元。

    二、公务接待费支出预算0.4万元,主要用于就业、计生、民政、信访指导等相关费用。

    三、公务用车购置费支出预算0万元。
        公务用车运行维护费支出预算4.47万元,主要用于社区的公务用车的燃油费、过路费、停车费及车辆保险、审验费等相关费用。
部门收支总表
部门公开表5     单位:万元
收        入 支          出
项   目 2017年预算 项目(按功能分类) 2017年预算
一.一般公共预算财政拨款(补助)收入 373.22  一.一般公共服务支出 178.75 
二.上级补助收入   二.外交支出  
三.事业收入   三.国防支出 1.00 
   其中:教育收费收入   四.公共安全支出 1.00 
四.事业单位经营收入   五.教育支出 6.10 
五.下级单位上缴收入   六.科学技术支出 5.00 
六.其他收入   七.文化体育与传媒支出  
    八.社会保障和就业支出 148.74 
    九.医疗卫生与计划生育支出 20.47 
    十.节能环保支出  
    十一.城乡社区支出 1.00 
    十二.农林水支出 2.00 
    十三.交通运输支出  
    十四.资源勘探信息等支出  
    十五.商业服务业等支出  
    十六.金融支出  
    十七.援助其他地区支出  
    十八.国土海洋气象等支出  
    十九.住房保障支出 9.16 
    二十.粮油物资储备支出  
    二十一.预备费  
    二十二.其他支出  
    二十三.转移性支出  
    二十四.债务还本支出  
    二十五.债务付息支出  
    二十六.债务发行费用支出  
本  年  收  入  合  计 373.22  本  年  支  出  合  计 373.22 
       
九.用事业基金弥补收支差额   二十七.结转下年  
十.上年结余      
       
       
       
收    入    总    计 373.22  支    出    总    计 373.22 
部门收入总表
部门公开表6                     单位:万元
单位名称 功能科目编码及名称 资金来源
总计 使用以前年度结余资金 一般公共预算财政拨款(补助)收入 上级补助收入 事业收入 事业单位经营收入 下级单位上缴收入 其他收入 用事业基金弥补的收支差额
金额 其中:教育收费
合计   373.22    373.22               
西宁市城东区火车站社区公共服务中心 201一般公共服务支出 178.75    178.75               
    20101人大事务 3.00    3.00               
  2010108代表工作 3.00    3.00               
  20103政府办公厅(室)及相关机构事务 166.75    166.75               
  2010301行政运行 109.12    109.12               
  2010302一般行政管理事务 54.63    54.63               
  20111纪检监察事务 1.00    1.00               
  2011102一般行政管理事务 1.00    1.00               
  20129群众团体事务 3.00    3.00               
  2012902一般行政管理事务 3.00    3.00               
  20136其他共产党事务支出 5.00    5.00               
  2013602一般行政管理事务 5.00    5.00               
  203国防支出 1.00    1.00               
  20306国防动员 1.00    1.00               
  2030601兵役征集 1.00    1.00               
  204公共安全支出 1.00    1.00               
  20406司法 1.00    1.00               
  2040602一般行政管理事务 1.00    1.00               
  205教育支出 6.10    6.10               
  20504成人教育 1.10    1.10               
  2050499其他成人教育支出 1.10    1.10               
  20599其他教育支出 5.00    5.00               
  2059999其他教育支出 5.00    5.00               
  206科学技术支出 5.00    5.00               
  20607科学技术普及 5.00    5.00               
  2060799其他科学技术普及支出 5.00    5.00               
  208社会保障和就业支出 29.39    29.39               
  20801人力资源和社会保障管理事务 1.00    1.00               
  2080106就业管理事务 1.00    1.00               
  20802民政管理事务 88.72    88.72               
  2080202一般行政管理事务 1.00    1.00               
   20805行政事业单位离退休 16.77    16.77               
    2080502事业单位离退休 4.99    4.99               
    2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出 16.77    16.77               
  20811残疾人事业 1.00    1.00               
  2081102一般性战争管理事务 1.00    1.00               
  20825其他生活救助 2.00    2.00               
  2082501其他城市生活救助 2.00    2.00               
  20826财政对基本养老保险基金的补助 5.76    9.00               
  2082601财政对企业职工基本养老保险积金的补助 5.76    9.00               
  20827财政对其他社会保险基金的补助 1.86    1.86               
  2082702财政对工伤保险基金的补助 1.01    1.01               
  2082703财政对生育保险基金的补助 0.85    0.85               
  20899其他社会保障和就业支出 23.40    23.40               
  2086601其他社会保障和就业支出 23.40    23.40               
  210医疗卫生与计划生育支出 20.47    20.47               
  21007计划生育事务 4.00    4.00               
  2100717计划生育服务 4.00    4.00               
  21011行政事业单位医疗 16.47    16.47               
  2101102事业单位医疗 16.47    16.47               
  212城乡社区支出 1.00    1.00               
  21201城乡社区管理事务 1.00    1.00               
  2120102一般行政管理事务 1.00    1.00               
  213农林水支出 2.00    2.00               
   21303水利 2.00    2.00               
  2130314防汛 2.00    2.00               
  221住房保障支出 9.16    9.16               
   22102住房改革支出 9.16    9.16               
    2210201住房公积金 9.16    9.16               
部门支出总表
部门公开表7               单位:万元
单位名称 功能科目编码及名称 总  计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 事业单位经营支出 对下级单位补助支出 其他支出
合计   373.22  142.07  231.15      0.00  0.00 
西宁市城东区火车站社区公共服务中心 201一般公共服务支出 178.75  101.29  77.46         
    20101人大事务 3.00    3.00         
  2010108代表工作 3.00    3.00         
  20103政府办公厅(室)及相关机构事务 166.75  101.29  65.46         
  2010301行政运行 109.12  86.00  23.12         
  2010302一般行政管理事务 54.63  15.29  42.34         
  20111纪检监察事务 1.00    1.00         
  2011102一般行政管理事务 1.00    1.00         
  20129群众团体事务 3.00    3.00         
  2012902一般行政管理事务 3.00    3.00         
  20136其他共产党事务支出 5.00    5.00         
  2013602一般行政管理事务 5.00    5.00         
  203国防支出 1.00    1.00         
  20306国防动员 1.00    1.00         
  2030601兵役征集 1.00    1.00         
  204公共安全支出 1.00    1.00         
  20406司法 1.00    1.00         
  2040602一般行政管理事务 1.00    1.00         
  205教育支出 6.10  1.10  5.00         
  20504成人教育 1.10  1.10           
  2050499其他成人教育支出 1.10  1.10           
  20599其他教育支出 5.00    5.00         
  2059999其他教育支出 5.00    5.00         
  206科学技术支出 5.00    5.00         
  20607科学技术普及 5.00    5.00         
  2060799其他科学技术普及支出 5.00    5.00         
  208社会保障和就业支出 29.39  17.73  11.66         
  20801人力资源和社会保障管理事务 1.00    1.00         
  2080106就业管理事务 1.00    1.00         
  20802民政管理事务 88.72    88.72         
  2080202一般行政管理事务 1.00    1.00         
   20805行政事业单位离退休 16.77  16.77           
    2080501归口管理的行政单位离退休              
    2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出 16.77  16.77           
  20811残疾人事业 1.00    1.00         
  2081102一般性战争管理事务 1.00    1.00         
  20825其他生活救助 2.00    2.00         
  2082501其他城市生活救助 2.00    2.00         
  20826财政对基本养老保险基金的补助 9.00    9.00         
  2082601财政对企业职工基本养老保险积金的补助 9.00    9.00         
  20827财政对其他社会保险基金的补助 1.86  0.96  0.90         
  2082702财政对工伤保险基金的补助 1.01  0.56  0.45         
  2082703财政对生育保险基金的补助 0.85  0.40  0.45         
  20899其他社会保障和就业支出 23.40    23.40         
  2086601其他社会保障和就业支出 23.40    23.40         
  210医疗卫生与计划生育支出 20.47  12.79  7.68         
  21007计划生育事务 4.00    4.00         
  2100717计划生育服务 4.00    4.00         
  21011行政事业单位医疗 16.47  12.79  3.68         
  2101102事业单位医疗 16.47  12.79  3.68         
  212城乡社区支出 1.00    1.00         
  21201城乡社区管理事务 1.00    1.00         
  2120102一般行政管理事务 1.00    1.00         
  213农林水支出 2.00    2.00         
   21303水利 2.00    2.00         
  2130314防汛 2.00    2.00         
  221住房保障支出 9.16  9.16           
   22102住房改革支出 9.16  9.16           
    2210201住房公积金 9.16  9.16           

 

部门项目支出表
预算公开表8                     单位:万元
单位名称 功能科目编码及名称 资金来源
总计 使用以前年度结余资金 一般公共预算财政拨款(补助)收入 上级补助收入 事业收入 事业单位经营收入 下级单位上缴收入 其他收入 用事业基金弥补的收支差额
金额 其中:教育收费
合计   231.15    231.15               
西宁市城东区火车站社区社区公共服务中心 201一般公共服务支出 77.46    77.46               
    20101人大事务 3.00    3.00               
  2010108代表工作 3.00    3.00               
  20103政府办公厅(室)及相关机构事务 65.46    65.46               
  2010301行政运行 23.12    23.12               
  2010302一般行政管理事务 42.34    42.34               
  20111纪检监察事务 1.00    1.00               
  2011102一般行政管理事务 1.00    1.00               
  20129群众团体事务 3.00    3.00               
  2012902一般行政管理事务 3.00    3.00               
  20136其他共产党事务支出 5.00    5.00               
  2013602一般行政管理事务 5.00    5.00               
  203国防支出 1.00    1.00               
  20306国防动员 1.00    1.00               
  2030601兵役征集 1.00    1.00               
  204公共安全支出 1.00    1.00               
  20406司法 1.00    1.00               
  2040602一般行政管理事务 1.00    1.00               
  205教育支出 5.00    5.00               
  20504成人教育                    
  2050499其他成人教育支出                    
  20599其他教育支出 5.00    5.00               
  2059999其他教育支出 5.00    5.00               
  206科学技术支出 5.00    5.00               
  20607科学技术普及 5.00    5.00               
  2060799其他科学技术普及支出 5.00    5.00               
  208社会保障和就业支出 11.66    11.66               
  20801人力资源和社会保障管理事务 1.00    1.00               
  2080106就业管理事务 1.00    1.00               
  20802民政管理事务 88.72    88.72               
  2080202一般行政管理事务 1.00    1.00               
   20805行政事业单位离退休                    
    2080501归口管理的行政单位离退休 4.99    4.99               
    2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出                    
  20811残疾人事业 1.00    1.00               
  2081102一般性战争管理事务 1.00    1.00               
  20825其他生活救助 2.00    2.00               
  2082501其他城市生活救助 2.00    2.00               
  20826财政对基本养老保险基金的补助 9.00    9.00               
  2082601财政对企业职工基本养老保险积金的补助 9.00    9.00               
  20827财政对其他社会保险基金的补助 0.90    0.90               
  2082702财政对工伤保险基金的补助 0.45    0.45               
  2082703财政对生育保险基金的补助 0.45    0.45               
  20899其他社会保障和就业支出 23.40    23.40               
  2089901其他社会保障和就业支出 23.40    23.40               
  210医疗卫生与计划生育支出 7.68    7.68               
  21007计划生育事务 4.00    4.00               
  2100717计划生育服务 4.00    4.00               
  21011行政事业单位医疗 3.68    3.68               
  2101102事业单位医疗 3.68    3.68               
  212城乡社区支出 1.00    1.00               
  21201城乡社区管理事务 1.00    1.00               
  2120102一般行政管理事务 1.00    1.00               
  213农林水支出 2.00    2.00               
   21303水利 2.00    2.00               
  2130314防汛 2.00    2.00               
  221住房保障支出                    
   22102住房改革支出                    
    2210201住房公积金                    
政府性基金预算支出总表
部门公开表1     单位:万元
收        入 支          出
项   目 2017年预算 功能分类 2017年预算
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
本  年  收  入  合  计   本  年  支  出  合  计  

 

火车站社区公共服务中心

2017年预算补充情况说明

 

一、2017年政府采购预算安排情况:增强办事能力预算数为40万元,其中政府采购20万元,共计20万元。

二.预决算机关运行经费执行情况:我单位是全额拨款的事业单位,不存在机关运行经费。

公开表格火车站社区.xls

火车站社区公共服务中心未公开补充说明.doc